Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 22:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/063
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a. s.
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina
IČO: 51865467
Predmet: Elektrika vyúčtovanie 07/2023
Fakturovaná suma s DPH: -1161,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.08.2023
Dátum vystavenia: 07.08.2023
Dátum splatnosti: 21.08.2023
Dátum úhrady: 18.08.2023
Súbor: FD_2023_063
Zverejnené: 12.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov